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你好,24年收入900万,利润是-260万,汇算清缴时需要退1季度预缴的3万,不想退税,调增的话因为有弥补以前年度亏损400万,这样一共要调增600多万,怎么样风险会小点?#其他行业#
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我公司现在员工有无票支出,我想在做账 借:管理费用 -办公费1000 贷:银行存款1000 借:管理费用-纳税调整1000 贷:管理费用-办公费 -1000 比如是今年的无票支出 比如25年3月回来发票了, 我红字做账: 借管理费用-无票支出1000 贷管理费用-办公费 -1000 那么我疑惑了: 如果25年没有无票支出 那管理费用是个负数 如果25年有无票支出500.不够红冲 如果这样做账怎么区分去年今年的无票支出呀(毕竟今年汇算清缴有回发票) 这个无票支出怎么做账方便明年汇算清缴, 和方便后年汇算清缴!#其他行业#
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在汇算清缴前开进来的专票,我这个发票应该放在计入费用的当期是吗?#房地产#
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资产负债表和利润表的勾稽关系:但是遇到汇算清缴的补缴上年度的,会计分录你们是怎么做的;导致我本年度资产负债表和利润表的勾稽关系不对等;其中的差异就是汇算清缴调增的金额#工业制造#
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